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天赐材料: 2025年度内部控制审计报告 今日热讯
2026-03-09 21:04:20来源: 证券之星


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广州天赐高新材料股份有限公司    二〇二五年度   内部控制审计报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)                                致同会计师事务所(特殊普通合伙)                                中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号                                赛特广场 5 层 邮编 100004                                电话 +86 10 8566 5588                                传真 +86 10 8566 5120                                www.grantthornton.cn              内部控制审计报告                     致同审字(2026)第 110A001196 号广州天赐高新材料股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称天赐材料公司)2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天赐材料公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,天赐材料公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所             中国注册会计师(特殊普通合伙)                     中国注册会计师中国·北京                二〇二六年 三月六日

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